年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账。
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了。
正常的进行库存管理系统的过账、月结。如果要结到2011年,则要在账务处理系统那里进行月结。也就是需要账务处理系统才能带到2011年。