客户给的支票被退回,如何做账务处理?

2025-03-17 19:12:57
推荐回答(3个)
回答1:

上个月做平衡了就行.

问题是本月有错,本月应做的是:
借:应收账款
贷:银行存款

然后收到支票递交银行时再做:
借:银行存款
贷:应收账款

原因是,根据权责发生制的原则,上个月确认的收入,本月不能随便去调节.
如果上次的支票进账后,没有在本单位的银行对账单上留下记录,你不做账户务处理也行.

回答2:

上个月企业银行存款帐和银行对账单你是怎么做的

我想问你 你们每个月去银行拿银行存款对账单吗

回答3:

做银行余额调节表,因为你月末,和银行存款不对应。