K3年度结账与平时月度结账一样,只是一般年结时需要做将本年利润结转到本年利润的凭证,这一张凭证需要手工做。
年结后不需要新增下一年账套,直接沿用上年账套,下年度资产负债表年初数取下年度第一期的期初余额(也就是上年年度年末余额)。
1)【财务会计】——【报表】——【新会计准则】——【资产负债表】。双击打开报表;
2)在报表界面【工具】——【公式取数参数】——写好年度和期间后【确定】;
3)【数据】——【报表重算】后即可。
这是一个标准的报表,如果单位新增了一下特殊的科目,需要在报表的公式中添加才能平衡。
没什么区别,一样的,
注意要手工结转一下本年利润到利润分配,未分配利润。2012年12月自动结转到2013年1月。
没什么区别,一样的,
注意要手工结转一下本年利润到利润分配,未分配利润,这个是要注意的
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