结账之后一般就不能反结账了,只是跨越没有跨年的话,下个月更正就可以了先做跟原来错的那张凭证一样的红字分录冲掉,然后在重新做正确的分录就可以了当然了,如果你的软件可以反结账的话,也可以反结账了修改
当月未出报表的话你可以进行反结账,取消审核后直接修改下如果报表已经做好了,就把原来的凭证冲销,然后做一正确分录。
取消结账-取消记账-取消审核,直接修改凭证就ok··