固定资产总账和固定资产清单的原值不一致。核实后属于记账错误,怎么做账务处理?

2024-12-03 14:49:39
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回答1:

找出记错的那张凭证,按同借贷方向原金额红字(负数)记账冲销,在用蓝字(正数)按正确的记一笔帐,并补提折旧,多计金额的则减少折旧。用软件做账的话,修改固定资产卡片,调整折旧。

回答2:

手工帐的话,先用红字冲销原来的错帐凭证,再做一笔正确的凭证登记。软件做账的话,直接修改就行了。