方法/步骤1:
选择本会计主体:总账(注意此时登录日期为本月最后一天),比如我现在审核结转的为2013年11月的凭证,所以调整左下角日期为2013-11-31日。
方法/步骤2:
点击凭证审核,进行凭证的审核
方法/步骤3:
凭证审核完毕后,就可以对其进行记账处理了(如果没有审核是无法进行记账
方法/步骤4:
记账完毕后,需要进行平衡检查
方法/步骤5:
试算平衡后,就可以进行月末结转了
方法/步骤6:
如此对每月进行审核月末结转的工作,12月结转完毕后,进行年末结转
方法/步骤7:
最后用新的会计年度日期登录就可以发现1月份的帐套已经打开了
方法/步骤1:
选择本会计主体:总账(注意此时登录日期为本月最后一天),比如我现在审核结转的为2013年11月的凭证,所以调整左下角日期为2013-11-31日。
方法/步骤2:
点击凭证审核,进行凭证的审核
方法/步骤3:
凭证审核完毕后,就可以对其进行记账处理了(如果没有审核是无法进行记账
方法/步骤4:
记账完毕后,需要进行平衡检查
方法/步骤5:
试算平衡后,就可以进行月末结转了
方法/步骤6:
如此对每月进行审核月末结转的工作,12月结转完毕后,进行年末结转
方法/步骤7:
最后用新的会计年度日期登录就可以发现1月份的帐套已经打开了
浪潮财务软件年底结转:
每个月都月结。
如果没有月结,就先把财务日期改为1月31日,然后,点“月末-月末结转”再逐月把日期改到当月最后一天,点“月末-月末结转”。
如果每月都月结,就只在12月31日进行一下月结就可以了,和上面一样,但是它会提醒要备份一下,注意这个备份很重要,创建个新文件夹“年结备份”,放到里面。
如果以后要更改今年的账务处理的话,有这个备份就能恢复。年结完以后,还要进入维护工具再备份一个年结后的数据。
月末结转
当一个会计核算周期结束时,需要对本月的帐务资料进行月末结转处理,即所说的封帐。财务软件提供的月末结转功能就是完成封帐需求,所以它是每月帐务处理的最后一步操作,也是必须进行的一步操作。
功能位置
帐务处理系统月末-平衡检查菜单。
操作步骤
进入月末结转功能后,
点击【下一步】,直到完成结转。