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增值税申报的问题,这个月有销项的,但是之前多交了增值税,要抵扣的话,要0申报的,报表应该怎么填呢?
增值税申报的问题,这个月有销项的,但是之前多交了增值税,要抵扣的话,要0申报的,报表应该怎么填呢?
2025-03-26 12:04:30
推荐回答(1个)
回答1:
应纳税额,和你已缴税额是以前是否填的一样。如果你实缴金额多,你在申报表上填表实缴数时注意下,按你实缴的,这样,你多缴的数做在申报中体现出来
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