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7月发票做应收账款,但8月收到款项冲账时却没冲到应收账款,直接做了其他业务收入,跨年该怎么调账
7月发票做应收账款,但8月收到款项冲账时却没冲到应收账款,直接做了其他业务收入,跨年该怎么调账
2025-03-26 13:13:38
推荐回答(1个)
回答1:
1.调整应收账款
借:以前年度损益调整
贷:应收账款
2.冲减收入
借:以前年度损益调整(红字)
贷:其他业务收入(红字)
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