这个事,我刚遇到了。首先,修改上季度申报表,形成多缴税金。
然后,于税管员联系,沟通一下这个事情,因为抵欠或者退税都需要税管员审核的。
沟通后,再到税务大厅申请抵欠或者退税,这样,流程走起来比较方便了就。建议走抵欠,由于退税时间会比较长,还需要人行流程,相对麻烦一点。
走本季度抵欠的话,先申报了,再走抵欠流程即可。
上季度增值税普票税率1%,误开为3%,本季度冲红上季度3%发票,重开1%发票如何处理上季度和本季度报税?
上季度的已经申报了,不用调整呀,这个季度就按照开票数据和实际销售数据(未开票的)合并申报就可以啦!