小规模纳税人增值税普通发票3月份开错一张,3%税率开成了5%,已经抄报该怎么办?税局填报查账征收怎么办

2025-03-18 03:15:47
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回答1:

申报时,增值税按税盘上数,收入的差额部分做无票收入填上。第二季度无票收入填写负数,4月份,将5%税率发票开相应的负数,同时开出3%税率的正确发票。

回答2:

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