当然可以结账,没做发票就形成采购暂估,付款没做形成暂估应付啊,很正常的。发票和付款单是两种单据,如果不核销就没有任何关系,只有核销了才建立对应的关系。看右下角状态栏,可以提示当前期间。结账了期间自然变了。试算不平衡应该是不能结账的。至于采购入库到应付的流程,就不是一两句话能说清楚的了,看看金蝶的K3流程图吧,应该能帮助你初步了解一些。